单位:万元
项 目
2016年预算数
2017年预算数
增减金额
增减比例
增减原因
合 计
2.4
1.0
-1.4
-58.33%
主要因城区公车改革,单位已无公务车,相应的减少了公务用车费。
1.因公出国(境)费用
0
2.公务接待费
0.5
100%
预计外出采集《邕宁县志》材料致接待费增加。
3.公务用车费
1.9
-1.9
-100%
因城区公车改革,单位已无公务车,无公务用车费产生。
其中:(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置
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