南宁市良庆区党史研究室2016年度部门决算

 

  

   

 

第一部分:良庆区党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良庆区党史研究室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆区党史研究室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:良庆区党史研究室概况

一、主要职能

(一)负责南宁市良庆区各历史时期党史资料的征集、编写、研究、宣传,编辑出版地方党史资料丛书;负责南宁市良庆区地方党史资料使用和宣传的鉴别、核实和审阅工作;承担各种党史专题的征集和撰写工作;组织开展党史重大纪念活动和学术研讨活动。

(二)负责全城区地方志的组织编纂、管理、开发利用;拟订全城区地方志编纂的政策、规定及规划并组织实施和检查监督;制定城区志和城区级年鉴编纂方案并组织实施,负责城区志、城区级年鉴资料征集、编写、审定工作;组织地方志的审查验收、备案工作;组织整理旧志,收集、整理各种地情资料;开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作。

二、部门决算单位构成

中国共产党南宁市良庆区委员会党史研究室和南宁市det365娱乐官网地方志编纂办公室为一个机构两块牌子,是中共良庆区委和det365娱乐官网史志工作部门,无内设机构。

 

 

 

第二部分:良庆区党史研究室2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

104.93

一、一般公共服务支出

30

142.43

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

78.81

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

11.69

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.01

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.18

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

6.43

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

183.74

本年支出合计

51

160.73

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.10

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.10

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

23.10

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

23.10

 

28

 

 

57

 

总计

29

183.84

总计

58

183.84

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

183.74

104.93

0.00

0.00

0.00

0.00

78.81

201

一般公共服务支出

165.43

86.80

0.00

0.00

0.00

0.00

78.63

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

90.92

12.29

0.00

0.00

0.00

0.00

78.63

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

90.92

12.29

0.00

0.00

0.00

0.00

78.63

20132

组织事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

73.62

73.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

57.27

57.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

16.35

16.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

21305

扶贫

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

2130599

  其他扶贫支出

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

221

住房保障支出

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

160.73

88.76

71.97

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

142.43

70.45

71.97

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

67.92

12.29

55.62

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

67.92

12.29

55.62

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

73.62

57.27

16.35

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

57.27

57.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

16.35

0.00

16.35

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

    

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

104.93

一、一般公共服务支出

28

86.90

86.90

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

11.69

11.69

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.01

0.01

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

6.43

6.43

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

104.93

本年支出合计

49

105.03

105.03

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.10

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.10

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

105.03

总计

54

105.03

105.03

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.10

0.00

0.10

104.93

88.58

16.35

105.03

88.58

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.10

0.00

0.10

86.80

70.45

16.35

86.90

70.45

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.88

0.88

0.00

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.29

0.29

0.00

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.59

0.59

0.00

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.10

0.00

0.10

12.29

12.29

0.00

12.39

12.29

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.10

0.00

0.10

12.29

12.29

0.00

12.39

12.29

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

73.62

57.27

16.35

73.62

57.27

16.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

57.27

57.27

0.00

57.27

57.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

16.35

0.00

16.35

16.35

0.00

16.35

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

11.69

11.69

0.00

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

11.69

11.69

0.00

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

11.69

11.69

0.00

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

6.43

6.43

0.00

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

6.43

6.43

0.00

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

6.43

6.43

0.00

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

53.37

302

商品和服务支出

16.49

310

其他资本性支出

0.31

30101

  基本工资

20.14

30201

  办公费

0.88

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

21.26

30202

  印刷费

0.23

31002

  办公设备购置

0.31

30103

  奖金

11.96

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.14

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

18.41

30211

  差旅费

0.78

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

11.69

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.21

30216

  培训费

0.45

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.12

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.07

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.01

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

9.88

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

6.43

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.11

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

3.90

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

71.78

公用经费合计

16.80

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元   

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.57

0

2.07

0

2.07

0.5

0.23

0

0.11

0

0.11

0.12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元   

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.良庆区党史研究室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有该项安排的支出,故本表无数据

 


 

第三部分:良庆区党史研究室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计183.84万元。

1.财政拨款收入104.93万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入78.81万元,为预算单位在财政拨款收入

之外取得的收入。

3.上年结转和结余0.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4.决算收入增减变化情况说明。

本年决算收入183.84万元,比上年增加92.86万元,增长102.07%。主要原因是新增了良庆年鉴彩页宣传费收入。

   (二)支出总计183.84万元。包括:

1.一般公共服务支出142.43万元:主要用于本部门日常办公费用支出、职工工资福利支出等。

2.社会保障和就业支出11.69万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.01万元:主要用于单位职工医疗与计划生育费用支出。

4.农林水支出0.18万元:主要用于对接村委“美丽乡村”支出。

5.住房保障支出6.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余23.10万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

7.决算支出增减变化情况说明。

本年决算支出183.84万元,比上年增加92.96万元,增长102.29%。其中:基本支出88.76万元,比上年增加31.71万元,增加55.58%。主要原因是本年新增临聘人员,加上在职人员工资调整,增人增资,经费相应增加所致。项目支出71.97万元,比上年增加38.14万元,增长112.74%。主要是支付良庆年鉴彩页宣传制作费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

良庆区党史研究室2016 年度一般公共预算支出105.03万元,其中:基本支出88.58万元,项目支出16.45万元。

1.一般公共服务支出86.90万元,主要用于单位的相关机构事务支出和基本支出。

2.社会保障和就业支出11.69万元:主要用于城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.01万元:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障经费和独生子女医疗费等支出。

4.住房保障支出6.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

良庆区党史研究室2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出88.58万元,其中:人员经费71.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费16.80万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.11万元;公务接待费支出决算0.12万元。

“三公”经费支出0.23万元,年初预算2.57万元,上年支出数2.25万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0元,上年支出数0元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.11万元,其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出0.11万元。该项支出年初预算2.07万元,上年支出数1.73万元。主要是我单位2016 2月前仍保有公务车1辆,但城区3月公车改革后,我单位已无公务用车,因此全年运行费支出下降。

(三)公务接待费支出0.12万元,年初预算0.5万元,上年支出数0.52万元。我单位按照“八项规定”要求,例行节约,降低接待规模,减少公务接待次数,全年国内公务接待批次4次,人次26次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出16.80万元,比2015年增加4.34万元,增长34.83%。主要原因是人员增加,相应增加运行费用支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额12万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。

其中:政府采购货物支出用于购买2台电脑;政府采购服务支出用于印刷良庆年鉴。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15.1万元,占年初预算的84.36%。绩效评价结果显示,上述项目支出均如期进行,并达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:聘请一名退休人员协助编纂良庆年鉴,确保年鉴编纂顺利进行;支付《邕宁县志》(1991-2005)采编费,确保材料采编补充收集顺利开展;购买2台电脑,确保日常办公正常运行等。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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