主索引号  /-201109 发布机构  良庆区科协
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信息名称  科协 2017年部门预算公开
文号   发布日期   2017-02-20
内容概述  
科协 2017年部门预算公开

 

良庆区科协技术协会

2017年部门预算编制说明

 

    一、基本情况

    南宁市良庆区科协是中国科协的地方组织,是全城区性的学会和科协的科学技术工作者的群众组织,是城区党委领导下的人民团体。

   (一)主要职能

    1、开展继续教育和技术培训工作,进行科技咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化。

   2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进科学技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

   3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的权益。组织科技工作者参与城区科技政策的制订;发挥人民团体参政议政作用;为科技团体和科技工作者服务。

   4、表扬奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

开展科学论证、技术咨询,提出政策建议,促进成果转化,接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审,为经济建设服务。

   5、举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。

   6、完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。

   (二)2017年主要工作任务及目标。

   1、学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神,并贯穿于科协的各项工作之中。

   2、认真贯彻《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》等相关法律法规,切实维护科技工作者权益,着力加强基层科协组织建设。

   3、以创建“科普示范村”、“科普示范社区”、“农村科普示范基地”“三个创建”为抓手,以提高未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部、社区居民等“五类重点人群”科学素质为重点,积极推进《良庆区全民科学素质行动计划纲要》实施,确保各项工作落到实处。年内创建3个科普示范社区(其中市级1个)、3个农村科普示范村(基地)(其中市级1个)。根据城区政府的工作要求,城区科学素质办将协调有关成员单位抓好五类重点人群的培训教育工作。
  4、以“全国科普日”、“全国科技活动周”、“十月科普大行动”等“三个重大活动”为载体,以科普读本、科普挂图、科普网络书屋、科普讲座、科技咨询为手段,积极开展科普宣传工作。年内计划开展大型科普宣传活动3次以上。

   5、强化“百名专家进百村(社区)”、“农村实用技术培训”、“农村乡土人才培训”等“三项培训”组织和引导科技人员开展各类科普活动。年内计划开展培训10期/次以上。

   6、开展“科普宣传一条街”、“快乐科普校园行”、“科普网络书屋”等“三个系列科普活动”,组织3次以上。

   7、加强农村和社区科普阵地建设。做好5个重点村(社区)科普橱窗的维护和科普挂图的定期更新。

   8、联合城区教育局组织开展“良庆区青少年科技创新”活动,选送一批优秀作品参加市级科技创新大赛。
    9、完成城区党委、政府部署的各项中心工作任务。

 

   (三)人员构成情况

   核编3人,实有人数4人,其中科级干部3人,科员1人。

   二、预算收支基本情况

   (一)收入预算说明

   公共财政预算拨款   77.6 万元,同比减少  1.83  万元,下降  2.3  %。其中:经费拨款  77.6  万元,同比减少   1.83 万元,下降  2.3  %,收入减少的主要原因是项目支出减少;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金    万元,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %。主要原因是没有纳入公共财政预算管理的非税收入。

   政府性基金拨款   0 万元,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %,收入增加(减少)的主要原因是没有此项安排。

   (二)支出预算说明

   支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

    2017年支出总预算  77.6  万元,基本支出  67.6  万元,占支出总预算的  87.11  %,同比增加   7.2 万元,增长  11.92  %;项目支出  10  万元,占支出总预算的12.89    %,同比减少  9  万元,下降  47.37  %。

    工资福利支出预算  50.00  万元,占基本支出预算的    73.96%,同比增加  4.71  万元,增长  10.4  %,支出增加的主要原因是调整工资基数。

    商品和服务支出预算  8.19  万元,占基本支出预算的    10.55%,同比增加  3.48  万元,增长  74.04  %,支出增加的主要原因是开展精准扶贫工作,上乡多出差补助增加;实行车改后,公务交通补贴增加。

    对个人和家庭的补助支出预算  9.4  万元,占基本支出预算的  13.9  %,同比增加(减少)   0 万元,增长(下降)  0  %,支出增加(减少)的主要原因是……。

    项目支出预算  10  万元,占支出总预算的  12.89  %,同比减少  9  万元,下降  47.37  %,支出减少的主要原因是项目减少了。

   四、本部门需特别说明的其他情况

   无

 

                                                         2017年2月21日

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