主索引号  /-26521 发布机构  良庆区民族宗教事务局
副索引号  
信息名称  良庆区民宗局2016年度部门决算
文号   发布日期   2017-10-26
内容概述  
良庆区民宗局2016年度部门决算

 

南宁市良庆区民宗局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:良庆区民宗局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良庆区民宗局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆区民宗局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:良庆区民宗局概况

一、主要职能

南宁市良庆区民族宗教事务局于201411月组建,为南宁市det365娱乐官网部门,将民族事务局的职责、中共良庆区委统一战线工作部的宗教事务职责整合划入民族宗教事务局。主要职能是:宣传国家民族宗教政策、法律法规,协调有关涉及民族宗教事务工作,促进各民族团结;参与南宁市创建全国民族团结进步示范市活动以及对壮文社会使用进行管理等几项重点工作,协同财政部门管理少数民族发展资金及少数民族教育专项经费,参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理等。

二、部门决算单位构成

良庆区民宗局属于一层决算单位,无下层机构,职工人数共4名,其中在编2名,聘用2名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:良庆区民宗局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

182.31

一、一般公共服务支出

116.85

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

10.37

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.01

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

81.64

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

2.70

本年收入合计

192.68

本年支出合计

201.20

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

71.79

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

48.14

        转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

63.27

 

 

  其中:项目支出结转和结余

50.92

 

 

 

 

总计

264.47

总计

264.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 


 

表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

192.68

182.31

0.00

0.00

0.00

0.00

10.37

201

一般公共服务支出

114.85

104.60

0.00

0.00

0.00

0.00

10.25

20123

民族事务

112.85

102.60

0.00

0.00

0.00

0.00

10.25

2012301

  行政运行

30.94

30.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

76.43

66.18

0.00

0.00

0.00

0.00

10.25

20124

宗教事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

75.12

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

21305

扶贫

75.12

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

2130504

  农村基础设施建设

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

221

住房保障支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                         单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201.20

65.83

135.37

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

116.85

63.00

53.84

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

114.85

63.00

51.84

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

30.94

30.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

7.44

4.50

2.94

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

76.37

27.47

48.90

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

81.64

0.12

81.52

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

81.64

0.12

81.52

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

59.20

0.00

59.20

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

22.33

0.00

22.33

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

182.31

一、一般公共服务支出

27

95.30

95.30

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

29

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

30

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

31

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

32

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

0.01

0.01

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

38

81.52

81.52

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

45

2.70

2.70

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

47

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

182.31

本年支出合计

48

179.54

179.54

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

48.14

年末财政拨款结转和结余

49

50.92

50.92

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

48.14

 

50

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

51

 

 

 

总计

26

230.45

总计

52

230.45

230.45

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

科目编码

科目名称

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

48.14

0.00

48.14

182.31

44.17

138.14

179.54

44.17

135.37

50.92

0.00

50.92

0.00

201

一般公共服务支出

4.14

0.00

4.14

104.60

41.46

63.14

95.30

41.46

53.84

13.44

0.00

13.44

0.00

20123

民族事务

4.14

0.00

4.14

102.60

41.46

61.14

93.30

41.46

51.84

13.44

0.00

13.44

0.00

2012301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

30.94

30.94

0.00

30.94

30.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

2.05

0.00

2.05

5.39

4.50

0.89

7.44

4.50

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

2.09

0.00

2.09

66.18

5.92

60.25

54.83

5.92

48.90

13.44

0.00

13.44

0.00

20124

宗教事务

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

44.00

0.00

44.00

75.00

0.00

75.00

81.52

0.00

81.52

37.48

0.00

37.48

0.00

21305

扶贫

44.00

0.00

44.00

75.00

0.00

75.00

81.52

0.00

81.52

37.48

0.00

37.48

0.00

2130504

  农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00

75.00

59.20

0.00

59.20

15.80

0.00

15.80

0.00

2130506

  社会发展

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

22.33

0.00

22.33

21.67

0.00

21.67

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

0.00

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

0.00

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

0.00

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

20.32

302

商品和服务支出

20.60

310

其他资本性支出

0.18

30101

  基本工资

6.29

30201

  办公费

2.27

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

8.28

30202

  印刷费

1.50

31002

  办公设备购置

0.18

30103

  奖金

5.75

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.10

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.07

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.36

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.32

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.01

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

7.79

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

2.70

30227

  委托业务费

5.93

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.23

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.54

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.93

 

 

 

人员经费合计

23.39

公用经费合计

20.78

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.55

 

 

 

 1.95

 0.6

 

 

0.64

 

0.32

0.32

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我局无政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。

 


 

第三部分:良庆区民宗局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计192.68万元。

1.财政拨款收入182.31万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入10.37万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余71.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明。本年收入总额192.68元,与年初预算增加了101.56万元,上升111.45%,原因是上级下拨少数民族发展资金和民族团结创建活动经费。与上年决算相比减少了96.42万元,下降33.35%,原因是本年度无民族特需商品生产发展专项收入支出,其中财政拨款收入182.31万元,占本年收入总额94.62%,其他收入10.37万元,占本年收入总额5.38%

   (二)支出总计201.20万元。包括:

1.一般公共服务(类)116.85万元:主要用于民族事务支出、少数民族地区发展资金项目建设、宗教事务支出、单位人员工资福利支出、“三公”经费支出,办公室日常办公经费支出。其中民族事务支出114.85万元,宗教事务支出2万元.

2. 医疗卫生与计划生育支出0.01万元、

3.农林水支出81.64万元

4.社会保障和就业(类)0.00万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)2.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余63.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.决算支出增减变化情况说明。本年支出总额201.20万元,比年初预算增加110.08万元,上升120.81%,原因是增加少数民族发展资金项目经费和民族团结进步创建经费两项支出;比上年度支出减少了47.56万元,下降19.12%,原因是本年度无民族特需商品生产发展专项支出,其中财政拨款支出179.54元,占本年总支出89.23%,其他支出21.66元,占本年总支出10.77%

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

我局2016 年度一般公共预算支出179.54万元,其中:基本支出44.17万元,项目支出135.37万元。

支出包括一般公共服务支出95.30万元,医疗卫生与计划生育支出0.01万元,农林水支出81.52万元,住房保障支出2.7万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我局2016年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出44.17万元,其中:人员经费23.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金;公用经费20.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.32万元;公务接待费支出决算0.32万元。

2016年“三公”经费总支出0.63万元,比年初预算减少1.92万元,下降85.33%,原因是2016年公车已拍卖转让,公车运行维护费大幅减少;比上年度决算减少了1.83万元,下降74.23%其中公务用车购置及运行维护费支出0.32万元,同比减少了1.74万元,下降84.51%,减少的原因是公车已拍卖转让,从公车移交当天起无行维护费支出;公务接待费支出0.32万元,同比减少了0.09万元,下降21.86%,减少的原因是我局严格贯彻中央“八项规定”等各项规定,例行节约,降低接待规模,减少公务接待次数

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0.32万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行支出,0.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,我局开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,原有1辆公车由于公车改革已于今年225日封存,1-2月运行费支出0.32万元,平均每辆0.32万元。

(三)公务接待费支出0.32万元,国内公务接待批次 8次,人次65次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出20.78万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加 11.45万元,增长120%。主要原因是:本年度开展民族团结进步创建宣传和迎检工作,民族创建进步创建工作经费大幅增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款57万元,占年初预算的62.66%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况效果理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

1、民族团结进步创建项目用于开展民族团结进步宣传、开展民族节庆、民俗文化交流活动,达到预期效果。

 2、少数民族发展扶持项目如期完成3个项目的道路硬化,并验收合格。

3、宗教工作经费项目开展了1次以“国法与教规的关系”为主题的宗教政策法规学习月活动,开展宗教工作走访调研5次。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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