主索引号  /-27339 发布机构  良庆区那陈镇
副索引号  
信息名称  南宁市良庆区那陈镇人民政府2016年度部门决算公开
文号   发布日期   2017-10-27
内容概述  
南宁市良庆区那陈镇人民政府2016年度部门决算公开

   

 

第一部分:南宁市良庆区那陈镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市良庆区那陈镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市良庆区那陈镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市良庆区那陈镇人民政府概况

一、主要职能

根据建设社会主义新农村的要求按照有所为有所不为的原则切实转变镇政府职能镇政府的主要职能为贯彻落实党和国家的路线方针政策制定和实施经济发展规划计划加强政策引导推进农业和农村经济结构调整提高农业生产综合能力制定和实施社会事业发展规划建立健全保障机制促进社会事业发展加强社会管理维护社会稳定发展社会公共事业和集体公益事业加强社会化服务体系建设提高公共服务水平加强应急工作机制建设保障公共安全负责抗灾抢险和突发事件处理工作强化道德法制建设提高公民整体素质加强政府自身建设进一步巩固农村基层政权

二、部门决算单位构成

那陈镇人民政府部门决算单位构成那陈镇人民政府

 

 

第二部分:南宁市良庆区那陈镇人民政府2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1951.81

一、一般公共服务支出

 611.79

二、事业收入

 

四、公共安全支出

 14.75

三、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

87.26

四、其他收入

 196.45

九、医疗卫生与计划生育支出

 10.66

 

 

十、节能环保支出

 34.37

 

 

十一、城乡社区支出

 436.08

 

 

十二、农林水支出

 679.52

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 2.5

 

 

十九、住房保障支出

32.15

本年收入合计

2148.26

本年支出合计

  1909.08

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 37.81

年末结转与结余

 277

 

 

 

 

收入总计

2186.08

支出总计

 2186.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,148.27

1,951.81

0.00

0.00

0.00

0.00

196.45

201

一般公共服务支出

608.10

608.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

41.50

41.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

25.09

25.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

10.70

10.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

433.97

433.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

301.46

301.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

28.87

28.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

103.64

103.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

7.99

7.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

58.98

58.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

58.98

58.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

61.10

61.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

61.10

61.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.75

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

13.30

20406

司法

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.30

2049902

  其他消防

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.30

208

社会保障和就业支出

87.26

87.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

87.26

87.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

87.26

87.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

30.51

30.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

30.51

30.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

30.51

30.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

436.08

432.23

0.00

0.00

0.00

0.00

3.85

21201

城乡社区管理事务

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

14.11

14.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

14.11

14.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

48.98

45.13

0.00

0.00

0.00

0.00

3.85

2120501

  城乡社区环境卫生

48.98

45.13

0.00

0.00

0.00

0.00

3.85

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

295.49

295.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

150.08

150.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

145.41

145.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121201

  耕地开发专项支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

926.26

746.95

0.00

0.00

0.00

0.00

179.30

21301

农业

109.20

106.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2130142

  农村道路建设

38.21

35.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

49.33

49.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

65.42

65.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

65.42

65.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

742.36

565.53

0.00

0.00

0.00

0.00

176.83

2130504

  农村基础设施建设

338.48

338.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

172.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172.90

2130599

  其他扶贫支出

230.98

227.05

0.00

0.00

0.00

0.00

3.93

21307

农村综合改革

9.27

9.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

9.27

9.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.15

32.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.15

32.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.15

32.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                                        单位:万元  

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,909.08

618.20

1,290.88

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

611.79

449.39

162.41

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

41.50

25.09

16.41

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

25.09

25.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

10.70

0.00

10.70

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

5.71

0.00

5.71

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

437.16

357.21

79.95

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

301.46

301.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

28.87

28.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

106.83

26.88

79.95

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9.24

7.99

1.25

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

7.99

7.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.25

0.00

1.25

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

58.98

58.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

58.98

58.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.82

0.00

0.82

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

61.10

0.12

60.98

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

61.10

0.12

60.98

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.75

0.00

14.75

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1.45

0.00

1.45

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

1.45

0.00

1.45

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

13.30

0.00

13.30

0.00

0.00

0.00

2049902

  其他消防

13.30

0.00

13.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

87.26

87.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

87.26

87.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

87.26

87.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

34.37

0.00

34.37

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

30.51

0.00

30.51

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

30.51

0.00

30.51

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

3.86

0.00

3.86

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

3.86

0.00

3.86

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

436.08

17.08

419.01

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

64.00

0.00

64.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

64.00

0.00

64.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

14.11

7.08

7.04

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

14.11

7.08

7.04

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

48.98

10.00

38.98

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

48.98

10.00

38.98

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

295.49

0.00

295.49

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

150.08

0.00

150.08

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

145.41

0.00

145.41

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2121201

  耕地开发专项支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

12.50

0.00

12.50

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

12.50

0.00

12.50

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

679.52

21.67

657.85

0.00

0.00

0.00

21301

农业

139.46

21.67

117.80

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

38.21

0.00

38.21

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

79.59

0.00

79.59

0.00

0.00

0.00

21302

林业

65.42

0.00

65.42

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

65.42

0.00

65.42

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

465.36

0.00

465.36

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

90.48

0.00

90.48

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

172.90

0.00

172.90

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

201.98

0.00

201.98

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

9.27

0.00

9.27

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

9.27

0.00

9.27

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.15

32.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.15

32.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.15

32.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                              单位:万元  

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,655.32

一、一般公共服务支出

28

611.79

611.79

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

296.49

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

1.45

1.45

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

87.26

87.26

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10.66

10.66

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

34.37

34.37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

432.23

135.74

296.49

 

12

 

十二、农林水支出

39

500.21

500.21

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

2.50

2.50

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

32.15

32.15

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,951.81

本年支出合计

49

1,712.62

1,416.13

296.49

年初财政拨款结转和结余

23

37.81

年末财政拨款结转和结余

50

277.00

277.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

37.81

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,989.62

总计

54

1,989.62

1,693.13

296.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元  

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

1,416.13

618.20

797.93

201

一般公共服务支出

611.79

449.39

162.41

20101

人大事务

41.50

25.09

16.41

2010101

  行政运行

25.09

25.09

0.00

2010102

  一般行政管理事务

10.70

0.00

10.70

2010104

  人大会议

5.71

0.00

5.71

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

437.16

357.21

79.95

2010301

  行政运行

301.46

301.46

0.00

2010302

  一般行政管理事务

28.87

28.87

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

106.83

26.88

79.95

20111

纪检监察事务

3.00

0.00

3.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

0.00

3.00

20129

群众团体事务

9.24

7.99

1.25

2012901

  行政运行

7.99

7.99

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.25

0.00

1.25

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

58.98

58.98

0.00

2013101

  行政运行

58.98

58.98

0.00

20132

组织事务

0.82

0.00

0.82

2013202

  一般行政管理事务

0.32

0.00

0.32

2013299

  其他组织事务支出

0.50

0.00

0.50

20136

其他共产党事务支出

61.10

0.12

60.98

2013699

  其他共产党事务支出

61.10

0.12

60.98

204

公共安全支出

1.45

0.00

1.45

20406

司法

1.45

0.00

1.45

2040602

  一般行政管理事务

1.45

0.00

1.45

208

社会保障和就业支出

87.26

87.26

0.00

20805

行政事业单位离退休

87.26

87.26

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

87.26

87.26

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.66

10.66

0.00

21007

计划生育事务

10.66

10.66

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

10.66

10.66

0.00

211

节能环保支出

34.37

0.00

34.37

21103

污染防治

30.51

0.00

30.51

2110399

  其他污染防治支出

30.51

0.00

30.51

21104

自然生态保护

3.86

0.00

3.86

2110402

  农村环境保护

3.86

0.00

3.86

212

城乡社区支出

135.74

17.08

118.66

21201

城乡社区管理事务

64.00

0.00

64.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

64.00

0.00

64.00

21203

城乡社区公共设施

14.11

7.08

7.04

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

14.11

7.08

7.04

21205

城乡社区环境卫生

45.13

10.00

35.13

2120501

  城乡社区环境卫生

45.13

10.00

35.13

21299

其他城乡社区支出

12.50

0.00

12.50

2129999

  其他城乡社区支出

12.50

0.00

12.50

213

农林水支出

500.21

21.67

478.55

21301

农业

136.99

21.67

115.32

2130142

  农村道路建设

35.74

0.00

35.74

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

21.67

21.67

0.00

2130199

  其他农业支出

79.59

0.00

79.59

21302

林业

65.42

0.00

65.42

2130299

  其他林业支出

65.42

0.00

65.42

21305

扶贫

288.53

0.00

288.53

2130504

  农村基础设施建设

90.48

0.00

90.48

2130599

  其他扶贫支出

198.05

0.00

198.05

21307

农村综合改革

9.27

0.00

9.27

2130701

  对村级一事一议的补助

9.27

0.00

9.27

220

国土海洋气象等支出

2.50

0.00

2.50

22001

国土资源事务

2.50

0.00

2.50

2200106

  土地资源利用与保护

2.50

0.00

2.50

221

住房保障支出

32.15

32.15

0.00

22102

住房改革支出

32.15

32.15

0.00

2210201

  住房公积金

32.15

32.15

0.00

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                   单位:万元  

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

329.50

302

商品和服务支出

118.60

310

其他资本性支出

3.71

30101

  基本工资

92.56

30201

  办公费

31.82

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

120.82

30202

  印刷费

5.60

31002

  办公设备购置

3.71

30103

  奖金

73.07

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

3.50

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.26

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.71

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2.10

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

39.55

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

166.39

30211

  差旅费

7.97

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

84.85

30213

  维修()

3.07

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.08

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

13.95

30215

  会议费

6.23

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

15.26

30216

  培训费

2.32

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.78

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

2.41

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.06

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

32.15

30227

  委托业务费

0.30

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

13.83

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

23.46

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

17.77

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

17.02

 

 

 

人员经费合计

495.89

公用经费合计

122.31

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50.7924

0

 

0

41.7578

9.0346

16.61

0

16.61

0

13.83

2.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                                    单位:万元  

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

296.49

0.00

296.49

296.49

0.00

296.49

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

296.49

0.00

296.49

296.49

0.00

296.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

295.49

0.00

295.49

295.49

0.00

295.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

150.08

0.00

150.08

150.08

0.00

150.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

0.00

0.00

145.41

0.00

145.41

145.41

0.00

145.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

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2121201

  耕地开发专项支出

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

第三部分:南宁市良庆区那陈镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2148.27万元。

1.财政拨款收入1951.81万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入196.45万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余37.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明(收入是预决算,上下年的对比说明)。……

一是工资标准调整,工资福利支出相应增加;二是加大了对党建经费的投入。

   (二)支出总计1909.08万元。包括:

1.一般公共服务(类)611.79万元: 主要用于人大事务支出41.5万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出437.16万元,纪检监察事务支出3万元,群众团体事务支出9.24万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出58.98万元,组织事务支出0.82万元,其他共产党事务支出支出61.1万元。

2.公共安全支出14.75万元:镇辖区公共安全工作支出。

3.社会保障和就业(类)87.26万元:主要用于南宁市良庆区那陈镇人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出10.66万元:主要用于单位人员医疗卫生与计划生育方面支出。

5. 节能环保支出34.37万元:主要用于开展镇节能环保工作支出。

6. 城乡社区支出436.08元:主要用于城乡社区工作支出。

7. 农林水支出679.52万元:主要用于开展农林水利工作支出。

8.国土海洋气象等支出2.5万元:主要用于气象工作支出。

9.住房保障支出(类)32.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余277万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

12.决算支出增减变化情况说明(支出是预决算,上下年对比的说明)。

一是工资标准调整,工资福利支出相应增加;二是加大了对党建经费的投入。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市良庆区那陈镇人民政府2016 年度一般公共预算支出1416.13万元,其中:基本支出797.93万元,项目支出277万元。

1.一般公共服务支出611.79万元

2.公共安全支出1.45万元

3.社会保障和就业支出87.26万元

4.医疗卫生与计划生育支出10.66万元元

5. 节能环保支出34.37万元

6. 城乡社区支出135.74万元

7. 农林水支出500.21万元

8.国土海洋气象等支出2.5

9.住房保障支出32.15万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市良庆区那陈镇人民政府2016年度政府性基金支出 296.49万元,其中:基本支出0万元,项目支出296.49万元。

1.城乡社区支出296.49万元

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出618.2万元,其中:人员经费495.89万元,主要包括:基本工资、 绩效工资、离退休人员工资津补贴、按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;公用经费122.31万元,主要包括:本单位办公时日常所用的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算17.59万元;公务接待费支出决算3.19    万元。

“三公”经费支出(总额为20.78万元:公务用车购置及运行费支出决算17.59万元;公务接待费支出决算3.19    万元。)比年初预算数50.79万元降低了59.1%、比上年支出数29.87万元降低了30%。车辆维护和接待都相应的减少了。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出13.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.83万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,南宁市良庆区那陈镇人民政府  单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出13.83万元,平均每辆3.4575万元。

(三)公务接待费支出2.78万元,国内公务接待批次 80次,人次640次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出122.31万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加4.94万元,增长4.2 %。主要原因是美丽清洁乡村、精准扶贫等中心工作任务量增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额20.012万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.012万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款215.6万元,占年初预算的35%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:党建经费7.6万元、环卫工人和保洁员工资经费192万元、镇圩及周边村垃圾清运车辆维护运行费16万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

 

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